湘西州财政局局长 梁 君
各位代表:
根据《预算法》规定,受州人民政府委托,我向大会书面报告全州2020年预算执行情况与2021年预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年,在州委州政府的坚强领导下,在州人大和州政协的监督支持下,全州财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央、省委、州委经济工作会议精神,严格执行州十四届人大五次会议审查批准的预算,认真落实州人大财经委的审查意见,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,坚守“542”发展思路,努力克服经济下行压力和新冠肺炎疫情冲击影响,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为推动全州经济社会恢复发展提供了强有力的财政保障。
(一)2020年预算收支情况
1.一般公共预算执行情况
收入预算执行情况:全州一般公共预算收入133.55亿元,同比增长5.31%。其中:地方一般公共预算收入64.47亿元,同比增长0.53%;上划省级收入6.5亿元,同比下降10.94%;上划中央收入62.57亿元,同比增长12.99%。分结构看,全州税收收入105.71亿元,占一般公共预算收入的79.16%;全州非税收入27.84亿元,占地方一般公共预算收入的43.17%。
州本级(不含湘西高新区,下同)一般公共预算收入61.85亿元,同比增长26.94%。其中:地方一般公共预算收入16.11亿元,同比增长8.39%;上划省级收入1.85亿元,同比增长17.53%;上划中央收入43.9亿元,同比增长35.94%。
湘西高新区一般公共预算收入8.49亿元,同比下降9.3%。其中:地方一般公共预算收入5.48亿元,同比下降4.92%;上划省级收入0.6亿元,同比下降14.8%;上划中央收入2.42亿元,同比下降16.68%。
支出预算执行情况:全州一般公共预算支出357.82亿元,同比增长1.75%。其中,民生支出236.99亿元,同比增长4.84%,占一般公共预算支出的66.23%。州本级一般公共预算支出36.15亿元,同比下降1.86%。湘西高新区一般公共预算支出6.74亿元,同比下降5.03%。
全州主要支出执行情况如下:
农林水支出71.81亿元,同比增长0.95%。投入易地扶贫搬迁后续帮扶资金5231.2万元,易地扶贫搬迁地区基础设施条件、公共服务体系进一步改善,后续产业得到进一步发展。投入资金26238.26万元,完成高标准农田建设20.3万亩,全州粮食总产量稳定在80万吨以上。投入资金14861万元,支持农业产业发展,新建永顺国家现代农业产业园1个、省级特色产业园3个、省级优质农副产品供应基地1个,新增合作社402家、家庭农场181家。投入资金2510万元,支持生猪生产加快恢复,年末生猪存栏85万头,出栏100万头以上,引进大型生猪龙头企业13家,建设万头规模猪场27个。投入资金3393万元,支持水稻、烟叶、柑橘、茶叶、百合、油菜、油茶等产业推广各类机具9365台套,农业现代作业效率显著提升。投入资金14708.78万元,支持农村安全饮水,全州农村饮水安全覆盖率达到100%,农村自来水普及率达到85.9%。投入移民后扶资金24917.02万元,发放水库移民后期扶持直补资金5010.15万元,移民培训40期4101人次。投入资金6755万元,保障禁捕退捕工作顺利开展,保靖、泸溪、花垣三县渔民退捕全面完成。投入资金10387万元,对农村公益事业建设进行奖补,支持塔卧、茨岩塘红色美丽村庄、菖蒲塘田园综合体建设。投入资金11670万元,支持开展“绿色湘西”工程,全州林地面积达1741.5万亩,活立木蓄积量达4831.7万立方米,森林覆盖率达70.24%。投入重大林业有害生物防治资金2000余万元,清理枯死松木11.94万株,施放白僵菌等药剂20余吨、悬挂赤眼蜂卡5万亩,防治马尾松毛虫、松毒蛾等病虫害14.38万亩。投入资金11300万元,支持油茶发展,新增油茶5.4万亩、低改6.3万亩。
教育支出59.51亿元,同比增长5.84%。投入资金4662.57万元,建设“农村公办园”84所,增加公办幼儿园学位6756个。投入资金53220万元,推进芙蓉学校项目建设,开工建设9所,已投入使用5所,正在建设4所。投入资金133149万元,实施义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升工程,新建、改扩建校舍建筑面积40余万平方米,购入生活设施设备3.8万余套、图书24万余册、课桌椅2.4万余套、信息技术教学仪器设备20.7万余套。全面提高义务教育经费保障标准,核定生均经费标准分别达650元/年、850元/年,高中阶段生均经费从每生每年600元提高至每生每人1000元。投入资金45000万元,实现学生资助全覆盖,惠及学生17.54万人,其中建档立卡户子女14.11万人。投入资金5190万元,推进普通高中学校建设工程以及标准化考点建设项目,惠及全州24所高中学校1.62万名学生。投入资金26855万元,大力发展职业教育,改善中职办学条件,推动职业教育高质量发展。
科学技术支出3.25亿元,同比增长45.95%。安排科技专项资金2000万元,支持全州产业创新驱动发展,引导全社会加大研发经费投入和创新型县市、科技园区、创新平台和科技型企业建设,支持科技人才队伍建设、科技成果转化和科技金融等。投入科技创新奖补资金736万元,支持研发投入、高新技术企业、研发投入奖补、科普基地认定奖补等。投入科技重大专项资金360万元,支持新技术研发和关键技术研究;投入区域创新能力提升建设资金547万元,支持科技馆、科创飞地、孵化平台、众创空间和研发中心建设;投入科技精准扶贫资金267万元,支持全州科技特派员科技创新创业,助力精准扶贫和乡村振兴工作。
社会保障和就业支出45.49亿元,同比增长10.37%。投入资金34510万元,支持创业就业,建成313家扶贫车间,吸纳1.8万人就近就业;全州认定就业扶贫基地66个,稳定吸纳2510名贫困劳动力就业;新增认定10个创业带动就业重点乡镇,全州创业带动就业重点乡镇总量达到20个;新建巾帼扶贫车间39家,文创产业带动妇女就业3282人。新增发放创业担保贷款2.24亿元,带动1.32万人实现创业就业,开展创业培训6717人。投入资金6529.7万元,支持职业技能提升行动,全州开展各类培训7.78万人次。投入资金68201.6万元,夯实社会救助兜底保障,发放重度残疾人护理补贴45.94万人次、困难残疾人补贴50.13万人次、农村特困人员补助14.98万人次、农村低保对象187.27万人次。
卫生健康支出39.67亿元,同比增长7.35%。投入资金2994.83万元,全面加强传染病防治,初步建成了覆盖州、县、乡三级艾滋病检测网络体系,为全州60个中心卫生院配备结核检测设备及试剂。投入资金1324.13万元,支持医疗卫生民生实事项目,完成孕产妇产前免费筛查17699人,孕前优生健康免费检查18107人,新生儿疾病筛查23768人,农村适龄妇女“两癌”免费检查32213人。
文化旅游体育与传媒支出6.9亿元,同比下降5.75%。投入资金560万元,帮助州内49家文化实体企业、酒店、景区恢复经营生产。投入资金1542万元,实施了保靖县四方城遗址发掘保护项目,凤凰古城朝阳宫、天王庙抢修保护工程。投入各类文体型场馆免费开放资金1923万元,促进基本公共文化服务均等化。投入文化产业事业专项资金3527万元,成功举办花垣苗族赶秋节、吉首鼓文化节、龙山土家族舍巴节等品牌节庆活动,实施文化产业发展项目20个。投入资金5485万元,支持凤凰县旅游提质改造、旅游精品线路建设和矮寨奇观申报5A级景区设施完善工程;加大“神秘湘西”文旅品牌营销推介力度,新媒体平台营销推介效果显著。
节能环保支出9.88亿元,同比增长4.72%。投入资金1297万元,启动环境空气自动监测系统改造升级、“天地车人”一体化移动源排放监控体系、大气网格化监测等项目建设。投入大气污染防治资金1793万元,实施重点减排项目6个。投入水体污染防治资金10830万元,实施水污染防治项目11个,全面完成113个饮用水水源地保护区划分、18个“千吨万人”饮用水水源地问题整治、153个农村污水治理、24个农村黑臭水体整治。投入土壤污染防治资金5165万元,实施土壤污染治理项目7个,尾矿库污染治理项目31个。投入美丽湘西建设资金4518万元,美丽湘西新形象更加明亮。
住房保障支出13.61亿元,同比增长3.18%。投入资金5.4亿元,启动城镇老旧小区改造104个,改造面积143.4万余平方米。投入棚户区改造资金2.27亿元,拆迁危旧房屋648套9.5万余平方米,改扩建房屋655户7.8万余平方米,进一步完善了棚户区范围内基础设施。
交通运输支出20.1亿元,同比增长19.72%。投入资金7.77亿元支持干线公路建设,建设普通干线公路349公里,目前已完成路面建设196公里、路基建设253公里;完成国省道大中修工程111.676公里,其中大修52.959公里,中修20.952公里,预防性养护37.77公里。投入资金2.39亿元支持农村公路建设,完成农村公路提质改造(窄路面加宽、重要县乡道旅游资源产业路)259.03公里,农村公路安防工程完工711公里,村组停车场建设完成803个,完成自然村通水泥(沥青)路建设332公里,农村公路危桥改造完工35座。
2.政府性基金预算执行情况
全州政府性基金收入63.97亿元,主要包括:国有土地使用权出让收入60.65亿元;城市基础设施配套费收入1.85亿元;污水处理费收入0.51亿元。全州政府性基金支出100.37亿元(含专项债券安排的支出,下同),主要包括:城乡社区支出39.04亿元;交通运输支出0.4亿元;社会保障和就业支出1.13亿元;其他支出49.81亿元。
州本级基金收入完成0.27亿元,支出11.2亿元。湘西高新区基金收入完成6.73亿元,支出14.61亿元。
3.国有资本经营预算执行情况
全州国有资本经营收入4.39亿元,主要包括:产权转让收入2.37亿元,其他国有资本经营预算收入1.78亿元。全州国有资本经营预算支出3.53亿元,主要包括其他国有企业资本金注入3.2亿元,其他国有资本经营预算支出0.28亿元。州本级国有资本经营预算收入850万元,支出140万元。
4.社会保险基金预算执行情况
全州社会保险基金收入61.3亿元,支出55.01亿元,年末滚存结余51.48亿元。州本级社会保险基金收入36.73亿元,支出33.03亿元,年末滚存结余34.46亿元。
分险种来看:全州城乡居民基本养老保险基金收入7.5亿元,支出5.41亿元,年末滚存结余13.88亿元;全州机关事业单位基本养老保险基金收入19.42亿元,支出19.2亿元,年末滚存结余2.44亿元;全州职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入12.71亿元,支出8.6亿元,年末滚存结余25.61亿元;全州城乡居民基本医疗保险基金收入20.45亿元,支出20.32亿元,年末滚存结余5.92亿元;全州工伤保险基金收入0.86亿元,支出0.99亿元,年末滚存结余1.64亿元;全州失业保险基金收入0.36亿元,支出0.49亿元,年末滚存结余1.99亿元。
5.地方政府债务情况
2020年,全州各级财政部门切实增强底线思维和忧患意识,坚持地方政府债务限额管理和预算管理,积极稳妥推进债务化解,未出现政府性债务还本付息逾期导致的政府失信以及其他风险事件,全州风险等级均处于相对较低水平,风险总体可控。2020年,省核定我州政府债务限额368.46亿元。根据上述限额,全州发行债券90.69亿元(其中:新增地方政府债券66.4亿元,再融资债券24.29亿元)。2020年偿还政府债务利息9.73亿元。截至2020年底,全州政府债务余额为367.91亿元,有效控制在省定限额内。
(二)2020年财政重点工作开展情况
1.抓好疫情防控,助力经济恢复发展。一是全力支持打好疫情防控阻击战。做好疫情防控经费保障,优化畅通经费拨付渠道,确保疫情防控资金及时足额拨付到位。全州累计投入疫情防控资金39817.92万元,有效保障了疫情防控物资采购、患者救治费用补助和参加防治医务人员和防疫工作者临时性工作补贴发放等。建立采购“绿色通道”,州直相关单位涉及采购疫情相关货物、服务和工程项目,采购单位可直接组织实施采购,无需执行政府采购审批。二是全力支持经济恢复发展。密切跟踪减税降费政策落实效果,继续落深落实落细减税降费政策,全年全州累计为市场主体减免各类资金18.76亿元(其中,行政事业单位、国企累计为租户减免租金1437.06万元)。开展行政事业性收费和政府性基金目录清理,公布了2020年行政事业性收费和政府性基金目录清单。三是着力缓解中小微企业融资难题。加快完善政府性融资担保体系,湘西融资担保有限责任公司正式挂牌营业;充分发挥应急转贷基金作用,服务企业79家,转贷资金6.18亿元,为企业节约转贷成本4000多万元。加大涉企政策兑现力度。多方筹措财政资金,积极配合开展清理拖欠民营企业账款“回头看”及涉企政策奖励资金兑现,支持预算内单位及时将账款和涉企奖励资金支付到位。全年兑现各类财政奖补资金2.88亿元。
2.提高政治站位,全力支持打好三大攻坚战。一是全力防范化解政府性债务风险。严格执行债务限额和债务预算管理,对各县市区实行债务风险预警和风险提示。充分用好新增政府债券资金,加大对脱贫攻坚、城市公用基础设施、交通网络配套等民生社会事业领域的有效投入,降低地方政府融资成本,有效促进了经济增长和民生改善。按期完成自发自还地方政府债券还本付息工作,没有出现逾期现象。二是全力支持打好脱贫攻坚战。加大财政涉农资金统筹整合使用和财政专项扶贫资金投入力度。全年全州整合各类财政涉农资金28.04亿元,资金整合率为100%,全年支出24.85亿元,支出进度88.62%;安排各级财政专项扶贫资金21.73亿元,支出20.29亿元,支出进度93.26%,圆满完成省定目标任务。做好财政支持消费扶贫。全州完成财政预留采购金额13352.37万元,为省定考核指标的280.4%,进一步拓展了农产品销售渠道,助力农户增产增收。发放惠民惠农补贴资金19.58亿元,扶贫补贴资金9.68亿元,惠及77万多农户。三是全力支持打好污染防治攻坚战。加大投入力度。积极向上争取环保专项资金26387.53万元,较上年增长21%;州本级累计投入环保资金5675.7万元,较上年增长3.65%。同时,配合相关部门全面推进生态流域补偿机制建设和县市生态环境机构垂直改革管理等工作。
3.强化责任担当,兜牢兜实“三保”底线。一是压一般、保重点。严格落实“过紧日子”的各项举措,大力压减一般性支出和非必要非急需项目支出。2020年,对州本级各部门一般性支出在去年的基础上进一步压减10%以上,压减金额1550万元;部门非亟需非重点业务专项经费总体按25%压减,压减金额3649万元。通过政府采购方式确定了37家2021-2022年度全州党政机关会议定点宾馆,出台了《湘西自治州州直机关培训费管理办法》等,有效降低行政运行成本。二是压州级、保县市。州本级通过压减本级非急需、非刚性支出,盘活财政存量资金,加大对县级的支持力度。累计下达县级转移支付资金238.7亿元,较上年增长5%;下达县级新增债限额53.66亿元,较上年增长137.6%;调配州本级新增债券0.75亿元,有力地支持了县级民生建设,提高了县级可用财力水平。
4.推进改革创新,预算管理工作水平不断提升。一是加大财政存量资金盘活力度。对各类结余、沉淀的资金做到应收尽收,年底对基本经费、“三公”经费及结转一年以上的项目资金全额收回财政。全年州本级收回各类存量资金4.2亿元。二是硬化预算约束。印发《湘西自治州州级财政专项资金管理办法》,建立专项资金审批拨付时限制,加快重点工作、重点项目的推进和专项资金支付、使用,尽快形成实物量支出。三是强化库款管理。完善库款保障机制,建立库款月报和考核工作机制,对县市区库款进行实时监控和预警,督促优化库款保障秩序;从严调度库款,严格按照“一般性转移支付按进度、专项转移支付按实际”的调度原则,及时向下调拨资金,要求县市区优先拨付“三保”支出,防止国库资金浪费和低效使用,确保国库资金安全。四是加强预算绩效管理。出台《湘西自治州州级预算支出绩效评价结果应用管理办法》等文件,进一步强化预算绩效评价结果运用,预算绩效与预算编制和预算执行实现有机结合,预算绩效管理制度体系进一步完善。
5.加强财政(国资)管理,服务水平不断提高。一是加强国有资产管理。积极推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管,涉改企业保留3户,脱钩划转4户,优化整合10户,注销2户。全面开展行政事业性国有资产管理基础工作综合检查,促进国有资产管理自查、核查常态化,各单位资产管理规范意识进一步提高。二是加强政府采购管理。积极推进政府采购创新管理和提质增效,全年全州共进行政府采购663次,实现政府采购规模127302万元(不包括政府购买服务和PPP项目),节约采购资金7284万元,资金节约率为5.41%。积极推动湖南省政府采购电子卖场,州本级已正式运行。三是加强财政投资评审。着力提高投资评审服务质量和效率,在节约财政资金的前提下促进项目规范管理。全年全州完成评审项目1689个,送审金额143亿元,审定金额124.2亿元,审减金额18.8亿元,审减率13.15%。四是加强财政监督检查。深入开展地方预决算公开情况专项检查、长江流域禁捕政策落实监督检查、财政扶贫政策落实情况专项核查、州直单位财务大清查及专项资金检查等监督检查,切实加强民生资金和直达资金管理,进一步严肃了财经纪律,保障了财政资金安全、完整、规范运行。五是强化国企国资监管。完善业绩考核测评。完成了州属监管企业2019年经营管理目标的考核,制定了2020年经营业绩考核目标。推进国有企业负责人薪酬制度改革。出台《湘西州州属国有企业负责人薪酬制度改革实施细则(修订)》,进一步完善了州属企业负责人薪酬制度。推进国有企业退休人员社会化管理改革。11户驻州央企、1户驻州省企和2户州属国有企业分别与相关县市政府签订了移交协议。做好企业安全生产与信访维稳工作。开展了州属企业安全生产和信访维稳督查排查工作,并对督查排查情况进行了通报,各企业按要求完成了整改。
各位代表,过去一年我州预算执行情况总体较好,取得了一定成绩。但我们也应清醒地看到,全州财政工作还面临较大的困难和挑战,主要表现在:一是受经济下行压力持续加大、减税降费政策等因素影响,尤其是新冠肺炎疫情带来的巨大冲击,财政增收难度增加,支出刚性增加,收支平衡难度加大,收支矛盾更加突出;二是预算绩效激励约束作用还不够强,财政资源配置效率和资金使用效益还有待提高;三是债务化解压力依然较大。虽然我州政府债务风险基本可控,但由于县级财力薄弱,债务化解手段单一,还本付息压力依然较大。上述问题我们高度重视,将在州委州政府的正确领导下,采取有力措施逐步解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导监督和支持。
二、2021年全州和州级预算草案
2021年是“十四五”规划的开局之年,也是建党100周年。全州财政工作和预算编制的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察湖南系列重要讲话精神及中央、省委、州委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,坚持和加强党对财政工作的领导,继续实施积极的财政政策,全面做好“六稳”“六保”工作,坚守“562”发展思路,着力推动高质量发展,着力保障和改善民生,着力支持实施“三高四新”战略,着力支持“五个湘西”和“六大建设”,为实现我州在武陵山区率先振兴、率先崛起,加快创新提质、特色赶超,提供坚实的财政保障,以优异的成绩迎接建党100周年。
目前,各县市2021年财政预算尚未提交同级人民代表大会审议。现提请审议的2021年全州预算草案是根据县市提供的预测情况汇总形成,待所有县市人代会审议通过同级预算后,汇总的预算同现在汇报的预算草案相比,将会有一些变化,届时再按程序向州人大常委会报告。
根据预算编制指导思想,按照《预算法》的要求,结合年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测,2021年全州政府预算收支情况如下:
一般公共预算:经过认真分析经济形势,结合税费征收部门意见,经反复测算,2021年全州地方一般公共预算收入按增长4%预期,2021年全州地方一般公共预算收入预计667680万元,转移性收入(上级补助收入)1725655万元,上年结余55691万元,动用预算稳定调节基金37840万元,从政府性基金预算、国有资本经营预算调入资金345720万元,债务转贷收入98145万元,收入合计2930731万元。全州一般公共预算支出安排2684435万元,债务还本支出207123万元,上解支出29173万元,安排预算稳定调节基金10000万元,支出合计2930731万元,当年可实现收支平衡。
2021年州本级地方一般公共预算收入按增长4%预期,预计完成157446万元,转移性收入(上级补助收入)1085623万元,上年结余6500万元,动用预算稳定调节基金22534万元,从国有资本经营预算调入资金452万元,收入合计1272555万元。州本级一般公共预算支出安排335215万元,转移性支出(对下转移支付)908167万元,上解支出29173万元,支出合计1272555万元,当年可实现收支平衡。
2021年湘西高新区地方一般公共预算收入预计58234万元,转移性收入(上级补助收入)4676万元,收入合计62910万元。湘西高新区一般公共预算支出安排61926万元,上解支出984万元,支出合计62910万元,当年可实现收支平衡。
2021年州本级一般公共预算支出安排坚持勤俭节约、统筹兼顾,优先兜牢“六稳”“六保”,重点支持疫情防控和经济社会发展,持续并大力压减非亟需、非刚性的一般性项目支出。主要安排内容如下:
重点领域支出安排情况。教育支出安排35412万元,农林水支出安排16435万元,科学技术支出安排4222万元,文化旅游体育与传媒支出安排12168万元,社会保障和就业支出安排36163万元,卫生健康支出安排25063万元,节能环保支出安排10455万元,住房保障支出安排12644万元。
政府重大专项安排情况。为支持产业建设与经济发展,州本级预算安排政府重大专项资金25000万元。重点产业发展专项12500万元。具体为:科技发展专项、工发资金、巩固脱贫成效及乡村振兴专项各2000万元,人才发展专项、农业发展专项、州级重点项目专项各1500万元,文化宣传产业专项、旅游发展专项各1000万元。重大民生专项12500万元。具体为:污染防治专项5000万元,安防工程专项2000万元,“安可工程”、智慧湘西各1500万元,电子商务及冷链物流专项1000万元,动植物疫病防治专项、城乡建设改造资金、文物保护专项各500万元。
政府性基金预算:政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排,按基金项目编制,做到以收定支。2021年,全州政府性基金预算收入预计810296万元,支出安排810296万元。州本级政府性基金预算收入预计6391万元,支出安排6391万元。湘西高新区政府性基金预算收入预计65091万元,支出安排65091万元。
国有资本经营预算:国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并加大调入一般公共预算的统筹力度。2021年,全州国有资本经营预算收入预计33527万元,支出安排33527万元。州本级国有资本经营预算收入预计1507万元,支出安排1507万元。湘西高新区国有资本经营预算收入预计1300万元,支出安排1300万元。
社会保险基金预算:社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险险种分别编制。2021年,全州社会保险基金收入预计658468万元,转移性收入4530万元,支出安排579017万元,转移性支出4840万元,年末滚存结余594193万元。州本级预计收入400683万元,转移性收入1960万元,支出安排348252万元,转移性支出1289万元,年末滚存结余397964万元。
分险种来看:全州城乡居民基本养老保险基金收入76656万元,转移性收入77万元,支出56632万元,转移性支出130万元,滚存结余158775万元;全州机关事业单位基本养老保险基金收入208122万元,转移性收入4048万元,支出200627万元,转移性支出3621万元,滚存结余32346万元;全州职工基本医疗保险基金收入134112万元,转移性收入308万元,支出90477万元,转移性支出1088万元,滚存结余299018万元;全州城乡居民基本医疗保险基金收入220302万元,支出215594万元,滚存结余63929万元;全州工伤保险基金收入14463万元,支出9077万元,滚存结余21849万元;全州失业保险基金收入4813万元,转移性收入97万元,支出6610万元,转移性支出1万元,滚存结余18276万元。
(下转8版)
